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关于荥经县档案局2018年部门预算编制的说明

来源:县档案局 点击数:1 次 发布日期:2018-02-13

索 引 号 731597787/2018-00012 主题分类 “三公”经费
发布机构 县档案局 发文日期 2018-02-13 10:03:57
名  称 关于荥经县档案局2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

关于荥经县档案局

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2.贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》,依据国家、省、市规定,制定和研究起草本县档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为。

3.按照“统一领导、分级管理”的原则,依法对县直机关、群众团体及其直属单位、县属重点企事业单位、县区重大活动、本县县级以上重点建设项目的档案工作进行监督指导和检查。

4.集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管县直单位及有代表性的所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

6.开发档案信息资源,展览、编纂公布、出版档案史料,发挥档案资料的社会教育和现实服务功能;负责县级档案数据库和档案信息应用系统的建设,为经济和社会发展提供服务。

7.组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

8.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业人员的继续教育和培训工作;负责档案人员岗位资格证书的审核;负责对档案中介机构及其从业人员资格的认定。

9.承担县委、县政府交办的其他事项。

主要工作:

1.围绕县委、县政府中心工作,切实抓好联系乡脱贫攻坚工作,并结合我局工作实际,加大对扶贫档案的规范化建设服务指导力度,确保扶贫档案的规范、完整。

2.按照市重建办《关于进一步加强灾后恢复重建项目档案工作的通知》(雅重建办〔2016〕5号)文件要求,继续做好“4.20”芦山强烈地震灾后恢复重建项目档案扫尾工作,确保灾后档案资料齐全完整,并将灾后重建档案移交进馆。

  3.继续做好档案资源体系建设,加大档案接收力度,严格按照《关于开展档案移交进馆工作的通知》(荥委办〔2012〕69号)文件要求,做好档案移交进馆工作,继续开展到期档案接收进馆工作,进馆率争取达到90%以上;及时组织接收机构改革单位档案进馆;加强对各类民生档案资源的收集和档案资料的征集;加强民生档案收集等工作。

  4.深入推进数字档案馆(室)建设,提升服务能力,提高网站信息公开力度,积极开展查阅利用工作,让群众时刻了解档案工作动态及档案查阅利用制度。

5.不断强化法治宣传,结合我县工作实际,抓住“12.4宪法日”等重要时间节点,广泛开展法治宣传教育,建立完善学法制度,进一步提升全社会档案意识。

6.继续加强档案安全体系建设,始终坚持把确保档案安全保密作为档案部门的基本任务和第一要务,全面完善档案安全保障体系,加强档案安全督查,着力提高档案安全保障能力。

  7.贯彻落实国家档案局令第10号《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》,加强对企业文件材料归档范围和档案保管期限表编制工作的业务指导和监督。  

  8.巩固群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”教育成果,改进工作作风,加强单位自身建设,以活动促进工作开展,将学习贯穿始终。

  9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

单位内设科(股)室4个,现有在职人员13人,退休7人,遗属人员1人。

三、收支预算总体情况

2018年荥经县档案局收入预算总额为106万元,其中:当年财政拨款收入106万元。相应安排支出预算106万元,其中:一般公共服务76.8万元,社会保障和就业13.6万元,医疗卫生7.6万元,住房保障支出8万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。 

基本支出,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的住房公积金、工会经费、福利费、医保、社保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入106万元,2017年预算收入133万元,2018年比 2017年预算收入减少27万元,减少比例20%。减少原因:调出人员3人到其他单位。

2018年预算支出106万元,2017年预算支出133万元,2018年比 2017年预算支出减少27万元,减少比例20%。减少原因:调出人员3人到其他单位。

六、政府采购安排情况说明

无政府采购安排项目。

七、名词解释

一般公共服务类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。


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